Supervisor de Controles Internos
Louveira, Sao Paulo, BR, 13 290 000
OBJETIVO DA POSIÇÃO
Especialista em finanças para apoiar na implantação do Controle Interno e Gestão de Riscosem toda a entidade através de conformidade e avaliação de riscos, relatórios de status e treinamento para as partes interessadas do país, bem como a implementação de novas políticas, controles e execução de autotestes. Garantir alto nível de ambiente de controle interno e padronizações no país.
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES
- Manter um entendimento atual da legislação sarbanes-oxley, normas PCAOB e outras orientações relevantes emitidas sobre a Seção 404.
- Apoiar a estratégia de compliance regional e nacional para garantir o ambiente e a cultura de controle adequados no país/cluster.
- Liderar e/ou auxiliar no desenvolvimento e implementação de políticas, procedimentos e melhores práticas em relação aos controles operacionais e financeiros.
- Liderar as reuniões do Comitê de Auditoria de Gestão com a Gerência Local Sênior (Gerente Geral, Diretor Financeiro, Diretor de Supply Chain, Diretor de Operações, Diretor Comercial, Diretor de RH).
- Participar ativamente das reuniões regionais de compliance para se informar sobre as prioridades atuais, os riscos identificados, as iniciativas a serem implementadas e comunicá-las aos líderes do país conforme apropriado.
- Realizar revisões de mergulho profundo em processos de alto risco de acordo com as instruções regionais e judiciais.
- Realizar a passo a passo de processos essenciais (por exemplo, Relatórios Financeiros, Aquisição de Pagamento, Estoques, Ordem à Caixa, Ativos Fixos, Folha de Pagamento) com a frequência estabelecida de acordo com a estratégia regional.
- Agenda de treinamentos de chumbo e/ou apoio estabelecida em nível regional e nacional.
- Prover status frequente em questões de conformidade para a Gestão Local Sênior
- Parceria com líderes de áreas funcionais (por exemplo, Finanças, Perações O, Supply Chain, Commercial, RH) para implementar e manter em boa forma processos e controlesde chaves.
- Realizar consistentemente acompanhamentos sobre ações de remediação implementadas e garantir que não haja comentários repetidos da Administração ou dos Auditores.
- Identificar lacunas no projeto de controle e eficácia operacional e auxilie o site Mcom os planos de remediação, implementações e acompanhamentos para garantir a consistência.
- Participar da operação de controles de detetive (por exemplo, revisões de mudanças de dados mestres, revisões de bandeira vermelha de entradas de diário, etc).
- Assegurar um alinhamento adequado e adequado com a estratégia de Gestão de Riscos ARP LATAM e aagenda de gestão de riscos no país para garantir a identificação adequada e oportuna dos riscos e respostas adequadas a esses riscos.
- Realizar avaliações de risco para a entidade e prestar apoio à Gestão Local para entender a probabilidade de ocorrência e potenciais impactos nas metas estabelecidas pela organização.
- Liderar e apoiar a concepção e implementação de mecanismos preventivos para ressaroi para fatores de risco.
- Exemplos: Promover e liderar um Comitê de Gestão de Riscos com liderança sênior local
- Perform e análise de suporte para medir a probabilidade e potenciais impactos do risco
- Apoiar planos de contingência para garantir a continuidade dos negócios
- Promover um equilíbrio correto entre o apetite ao risco da Gestão e a tolerância ao risco da organização.
CONHECIMENTO, HABILIDADES E EXPERIÊNCIA REQUERIDA
- Ensino Superior Completo Áreas: Contabilidade, Engenharia, Direito, Admnistração, ou afins
- Especialização em auditoria
- Conhecimento dos requisitos sox, US GAAP
- Inglês avançado
- Espanhol Avançado
- Pelo menos 1 ano de Controles Sox e conformidade com corporações de capital aberto dos EUA
- Experiência de auditoria, incluindo execução e emissão de relatórios
- Experimente com sistemas ERP preferíveis SAP.
- Experiência prévia na implementação de Controles Internos, incluindo gerenciamento de projetose fluxos de trabalho simultâneos